為落實《康巴什區紀委監委關于印發開展財務管理違規問題專項治理實施方案的通知》精神,進一步嚴肅財經紀律,規范財經秩序,保障資金安全高效使用,通惠集團成立成立領導下組,下設4個專項檢查小組,通過交叉檢查的方式分別對集團公司和各分子公司2019至2022年財務管理違規問題進行自查自糾。
此次檢查主要涉及,資金管理情況:銀行存款是否按月逐筆核對、網銀、支票和印章是否分專人保管;三公經費管理使用情況:業務招待費、差旅費、車輛費是否嚴格執行集團公司相關制度;集團公司內部控制制度建設及其執行情況;不相容崗位相分離情況;銀行賬戶預留印鑒管理情況;巡視、巡察和審計發現問題整改情況;其他財務管理方面情況。
此次專項檢查不僅強化了日常教育,更增強了集團全體干部職工履職盡責的思想自覺和行動自覺。檢查一方面堅持問題導向,找到工作中存在的短板和薄弱環節;另一方面,主動幫助被檢查公司及時解決問題,提煉總結有效做法和經驗。通惠集團將以此次內部檢查為契機,轉變作風、提升工作質效,為公司經營發展提供堅強保障。
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